Faktúra č. DF-42/0519/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0519/24
  • Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
  • Dátum doručenia: 17.10.2024
  • Celková hodnota: 140,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť