Faktúra č. DF-42/0423/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0423/18
  • Popis fakturovaného plnenia: revízia elektrických spotrebičov v objekte školy
  • Dátum doručenia: 05.09.2018
  • Celková hodnota: 1 309,20 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť