Faktúra č. DF-42/0338/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0338/22
  • Popis fakturovaného plnenia: hyg.potreby
  • Dátum doručenia: 23.08.2022
  • Celková hodnota: 179,64 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť