Faktúra č. DFBV/0218/22

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Karola Štúra
  • IČO: 17050197
Dodávateľ
  • Názov: LINDSTROM
  • IČO: 35742364
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0218/22
  • Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 10.11.2022
  • Celková hodnota: 21,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.11.2022
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom