Faktúra č. DFBV/0111/25

Obstarávateľ
  • Názov: Gymnázium Karola Štúra
  • IČO: 17050197
Dodávateľ
  • Názov: SOŠVO Modra
  • IČO: 00162311
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0111/25
  • Popis fakturovaného plnenia: réžia za obedy za 05 2025
  • Dátum doručenia: 05.06.2025
  • Celková hodnota: 268,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom