Gastro-max, s.r.o.
Informácie
- Názov: Gastro-max, s.r.o.
- IČO: 45339571
- Adresa: Pri mlyne 5206/1, 902 03 Pezinok
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 50
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200048 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 99,24 € | 27.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
0084/20 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 99,24 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
190127 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 240,50 € | 18.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
0159/19 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 240,50 € | 14.02.2019 | 27.02.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
180015 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 479,65 € | 15.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
180210 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 175,63 € | 12.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
180465 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 62,06 € | 05.06.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
180483 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 258,88 € | 07.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
0019/18 | objednávam u vás potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 479,65 € | 03.01.2018 | 26.01.2018 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
0219/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 175,63 € | 08.03.2018 | 12.03.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0453/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 62,06 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0468/18 | Objednávam u Vás zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v školskej jedálni. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 258,88 € | 04.06.2018 | 07.06.2018 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
170402 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 109,99 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
170020 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 709,86 € | 20.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
170151 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 511,67 € | 16.02.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
170279 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 963,73 € | 17.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
170287 | papier na pečenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 41,14 € | 20.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
170468 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 107,78 € | 10.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
170816 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 505,37 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
170877 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gastro-max, s.r.o. | 45339571 | 1 102,40 € | 19.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |