Faktúra č. 260359

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 260359
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
  • Dátum doručenia: 29.05.2026
  • Celková hodnota: 593,22 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0394/26
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0394/26 Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok, ktoré budú použité v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 593,22 € 27.05.2026 11.06.2026 Bc. Mária Kureková Vedúci/a Objednávka
Tlačiť