Faktúra č. 260219

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 260219
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 03/26
  • Dátum doručenia: 08.04.2026
  • Celková hodnota: 3 471,32 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť