Faktúra č. 240720

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240720
  • Popis fakturovaného plnenia: Zásobníky na čistiace a hygienické prostriedky UR218
  • Dátum doručenia: 02.09.2024
  • Celková hodnota: 356,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0585/24
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0585/24 zásobníky na toaletný papier, utierky, penové mydlo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 356,40 € 08.08.2024 07.09.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť