Faktúra č. 240613
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 240613
- Popis fakturovaného plnenia: Darčekové poukážky 9ks*20 - ZRPŠ
- Dátum doručenia: 26.06.2024
- Celková hodnota: 182,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0531/24
- Dátum zverejnenia: 01.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0531/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie darčekových poukážok v hodnote 20 € | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alza.sk | 36562939 | 182,46 € | 26.06.2024 | 28.06.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |