Faktúra č. 240609

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240609
  • Popis fakturovaného plnenia: Polygraficky materiál
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 10,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0518/24
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0518/24 objednávame u Vás demineralizovanú vodu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava 32062508 10,08 € 25.06.2024 25.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť