Faktúra č. 240605

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240605
  • Popis fakturovaného plnenia: Papierové tašky
  • Dátum doručenia: 26.06.2024
  • Celková hodnota: 33,27 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0523/24
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0523/24 Objednávame u Vás zabezpečenie papierových tašiek podľa predlohy Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Green Print s.r.o. 46587993 33,27 € 26.06.2024 28.06.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť