Faktúra č. 240593

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240593
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 20.06.2024
  • Celková hodnota: 597,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0471/24
  • Dátum zverejnenia: 29.07.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0471/24 Tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 597,60 € 07.06.2024 25.06.2024 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť