Faktúra č. 240393

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 240393
  • Popis fakturovaného plnenia: Preplatok Spotreba plynu 03/24
  • Dátum doručenia: 11.04.2024
  • Celková hodnota: -9 913,52 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť