Faktúra č. 240113
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Eden Hygiena, s.r.o.
- IČO: 53010469
- Adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 240113
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 12.02.2024
- Celková hodnota: 748,57 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0104/24
- Dátum zverejnenia: 22.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0104/24 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 748,57 € | 05.02.2024 | 06.02.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka |