Faktúra č. 230819

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230819
  • Popis fakturovaného plnenia: Green Screen UR467
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 6 334,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0876/23
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0876/23 Objednávame u Vás inštaláciu Green Screen v priestoroch COVP SOŠP. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Istres s.r.o. 51267331 6 334,80 € 29.11.2023 08.12.2023 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť