Faktúra č. 230311

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 230311
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
  • Dátum doručenia: 26.05.2023
  • Celková hodnota: 460,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0371/23
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0371/23 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 460,03 € 23.05.2023 02.06.2023 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť