Faktúra č. 23/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad 2022
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 8 626,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť