Faktúra č. 220589

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220589
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 09.09.2022
  • Celková hodnota: 453,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0627/22
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0627/22 tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 453,60 € 06.09.2022 21.09.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť