Faktúra č. 220397

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220397
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody 05/2022
  • Dátum doručenia: 09.06.2022
  • Celková hodnota: 2 083,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť