Faktúra č. 220023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 220023
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 464,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0040/22
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0040/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 464,39 € 17.01.2022 21.01.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
Tlačiť