Faktúra č. 210826

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210826
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota: 106,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0754/21
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0754/21 tonery do tlačiarní Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 106,80 € 15.12.2021 04.01.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť