Faktúra č. 210619

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210619
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota: 388,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 511,515,519,527,529,534/21
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť