Faktúra č. 210590
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Eden Hygiena, s.r.o.
- IČO: 53010469
- Adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210590
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace a hygienické prostriedky
- Dátum doručenia: 30.09.2021
- Celková hodnota: 309,02 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0513/21
- Dátum zverejnenia: 18.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0513/21 | Objednávam zabezpečenie drogérie pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 309,02 € | 29.09.2021 | 19.10.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |