Faktúra č. 210545

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210545
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 08/2021
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 1 882,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť