Faktúra č. 210516

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210516
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.09.2021
  • Celková hodnota: 110,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0435/21
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0435/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 110,88 € 08.09.2021 28.09.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť