Faktúra č. 210515
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210515
- Popis fakturovaného plnenia: Zber a odvoz odpadu 08/2021
- Dátum doručenia: 13.09.2021
- Celková hodnota: 16,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0439/21
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0439/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 16,80 € | 30.08.2021 | 28.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |