Faktúra č. 210459

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210459
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 19.08.2021
  • Celková hodnota: 60,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0385/21
  • Dátum zverejnenia: 30.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0385/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 60,85 € 16.08.2021 31.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť