Faktúra č. 210394
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: ESPIK Group s.r.o.
- IČO: 46754768
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210394
- Popis fakturovaného plnenia: Zber a odvoz odpadu 06/2021
- Dátum doručenia: 14.07.2021
- Celková hodnota: 109,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0341/21
- Dátum zverejnenia: 04.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0341/21 | Objednávam zabezpečenie zberu a odvozu kuchynského odpadu pre potreby ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 109,20 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |