Faktúra č. 210247
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: LUNYS, s.r.o.
- IČO: 36472549
- Adresa: Hlavná 4512/96, 059 51 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210247
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 19.05.2021
- Celková hodnota: 151,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0160/21
- Dátum zverejnenia: 04.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 151,70 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |