Faktúra č. 210196

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210196
  • Popis fakturovaného plnenia: obaly na jedlo
  • Dátum doručenia: 22.04.2021
  • Celková hodnota: 194,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0135/21
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0135/21 Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 194,46 € 16.04.2021 29.04.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť