Faktúra č. 210195
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: DUNA-HUS, s.r.o.
- IČO: 45404887
- Adresa: Dolna 538/16, 931 01 Šamorín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210195
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny
- Dátum doručenia: 22.04.2021
- Celková hodnota: 35,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0136/21
- Dátum zverejnenia: 06.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0136/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 35,48 € | 19.04.2021 | 29.04.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |