Faktúra č. 210189

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210189
  • Popis fakturovaného plnenia: obaly na jedlo
  • Dátum doručenia: 19.04.2021
  • Celková hodnota: 135,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0127/21
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0127/21 Objednávam zabezpečenie hygienických pomôcok pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 135,34 € 13.04.2021 29.04.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť