Faktúra č. 210132

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210132
  • Popis fakturovaného plnenia: obaly na jedlo
  • Dátum doručenia: 15.03.2021
  • Celková hodnota: 50,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0091/21
  • Dátum zverejnenia: 23.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0091/21 Objednávam zabezpečenie menu boxov na výdaj stravy v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 50,20 € 10.03.2021 15.03.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť