Faktúra č. 210083
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 210083
- Popis fakturovaného plnenia: BOZP, PO I.Q.2021
- Dátum doručenia: 16.02.2021
- Celková hodnota: 597,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0805/20
- Dátum zverejnenia: 08.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805/20 | Zabezpečenie služieb BOZP, PO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOH a.s. | 35911590 | 2 390,40 € | 28.12.2020 | 20.01.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka |