Faktúra č. 210081

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 210081
  • Popis fakturovaného plnenia: automatická závora Rapid N
  • Dátum doručenia: 08.02.2021
  • Celková hodnota: 1 620,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0001/21
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0001/21 Výkopové práce, betonáž, uloženie kabeláže pre automatickú závoru Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TRITON, s. r. o. 47738600 1 620,00 € 12.01.2021 20.01.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť