Faktúra č. 21/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
- IČO: 31595545
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21/0002
- Popis fakturovaného plnenia: PZP BA 840 RH od 1.1.2021 do 31.12.2021
- Dátum doručenia: 01.01.2021
- Celková hodnota: 113,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.01.2021
- Poznámka: