Faktúra č. 21/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
  • Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
  • IČO: 31595545
  • Adresa: ,
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: PZP BA 840 RH od 1.1.2021 do 31.12.2021
  • Dátum doručenia: 01.01.2021
  • Celková hodnota: 113,36 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť