Faktúra č. 200089

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200089
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery - ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 06.02.2020
  • Celková hodnota: 379,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0118/20
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0118/20 tonery do tlačiarne Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 379,20 € 04.02.2020 10.02.2020 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť