Faktúra č. 200065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 200065
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 475,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0103/20
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0103/20 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 170,72 € 29.01.2020 03.02.2020 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť