Faktúra č. 191366

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191366
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.12.2019
  • Celková hodnota: 391,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1464/19
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1464/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 117,66 € 12.12.2019 19.12.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť