Faktúra č. 191275

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191275
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola HP a vodovodov
  • Dátum doručenia: 29.11.2019
  • Celková hodnota: 1 714,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1284/19
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1284/19 Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov vody Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Jozef Hamšík PYROSTOP 31740022 1 716,00 € 18.11.2019 18.11.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť