Faktúra č. 191241
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Dodávateľ
- Názov: Drogéria plus, s.r.o.
- IČO: 45700770
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191241
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 28.11.2019
- Celková hodnota: 335,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1360/19
- Dátum zverejnenia: 04.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1360/19 | Objednávam zabezpečenie hygienických prípravkov, ktoré budú použité na sanitáciu v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Drogéria plus, s.r.o. | 45700770 | 335,52 € | 25.11.2019 | 06.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka |