Faktúra č. 191145

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191145
  • Popis fakturovaného plnenia: kooperácia - laminovanie
  • Dátum doručenia: 08.11.2019
  • Celková hodnota: 175,41 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1187/19
  • Dátum zverejnenia: 14.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1187/19 objedávame u Vás laminovanie obálok - Lamino lesklé 1+0 34x48cm = 0,05€ 1. Materiály 1.SOU čz: 396/19 = 260ks. 2. Materiály 2.SOU čz: 397/19 = 260ks. 3. Materiály 3.SOU čz: 398/19 = 260ks Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 47,80 € 29.10.2019 18.11.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť