Faktúra č. 191094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191094
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny pre ŠJ
  • Dátum doručenia: 22.10.2019
  • Celková hodnota: 634,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1113/19
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1113/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 196,38 € 11.10.2019 17.10.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť