Faktúra č. 191078

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191078
  • Popis fakturovaného plnenia: umývačka riadu - UR 270
  • Dátum doručenia: 18.10.2019
  • Celková hodnota: 3 828,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1141/19
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1141/19 Objednávame u Vás zabezepčenie dodania umývačky riadu do ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 3 828,00 € 15.10.2019 05.11.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť