Faktúra č. 191066

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191066
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery ZRPŠ
  • Dátum doručenia: 17.10.2019
  • Celková hodnota: 354,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1100/19
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1100/19 Objednávame u Vás toner do tlačiarní podľa rozpisu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRYZMAT Slovakia, s.r.o. 35882891 354,40 € 10.10.2019 17.10.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
Tlačiť