Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polygrafická
- IČO: 00894915
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191049
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba vody 09/2019
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 2 895,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť