Faktúra č. 191017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191017
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 228,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1077/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1077/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 20.6.2019 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 228,35 € 07.10.2019 17.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť