Faktúra č. 190984

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190984
  • Popis fakturovaného plnenia: polygrafický materiál
  • Dátum doručenia: 02.01.2019
  • Celková hodnota: 600,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1042/19
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1042/19 Objednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 20.6.2019 pre polygrafickú výrobu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 600,24 € 01.10.2019 08.10.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
Tlačiť