Faktúra č. 190961

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola polygrafická
  • IČO: 00894915
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 190961
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1013/19
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1013/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 118,80 € 23.09.2019 25.09.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
Tlačiť